负责辖区内相关政务服务事项的办理,负责辖区内劳动保障事务,承担城镇居民医疗保险和城乡居民社会养老保险经办业务,配合做好辖区内的劳动保障监察工作,负责辖区内退役军人服务工作以及卫生健康工作。负责辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供保障
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出113.59万元,占支出总预算49.78%,比上年减少54.38万元,下降32.37%,主要原因是:部分社会保障支出调整为卫生健康支出。
(2)卫生健康支出98.95万元,占支出总预算43.37%,比上年增加23.72万元,增长31.53%,主要原因是:部分社会保障支出调整为卫生健康支出。
(3)住房保障支出15.63万元,占支出总预算6.85%,比上年减少0.59万元,下降3.64%,主要原因是:绩效增量减少。
2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
基本支出预算226.67万元,占支出预算99.34%,比上年减少22.74万元,下降9.12%。其中:
比上年减少20.45万元,减少8.79%,主要原因是:少测算公务员医疗补助10万元左右。
比上年减少2.28万元,减少13.71%,主要原因是:其他商品和服务支出和办公经费比上年减少。
项目支出预算1.50万元,占支出预算0.66%,比上年减少8.50万元,下降85.00%。其中:
比上年减少8.50万元,减少85.00%,主要原因是:便民服务中心运行经费比上年减少8.5万元。
结合2024年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算228.17万元,比2024年预算259.41万元减少31.24万元,同比下降12.04%。收入预算增减的主要原因是:少测算生成公务员医疗补助补助项目,且绩效增量比上年度减少因此公积金预算减少,党建双拥经费减少。
2025年一般公共预算支出预算228.17万元,比2024年预算259.41万元减少31.24万元,同比下降12.04%。支出预算增减的主要原因是:少测算生成公务员医疗补助补助项目,且绩效增量比上年度减少因此公积金预算减少,党建双拥经费减少。
2025年部门财政拨款收入预算228.17万元,其中:一般公共预算收入预算228.17万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算228.17万元,其中:一般公共预算支出预算228.17万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出预算84.82万元,主要用于:开展社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务工作。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算18.35万元,主要用于:会保障和就业和行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算10.42万元,主要用于:单位职业年金缴费。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出预算90.61万元,主要用于:卫生健康工作经费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.34万元,主要用于:事业单位医疗。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算0.00万元,主要用于:公务员医疗补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算15.63万元,主要用于:住房公积金支出。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.00万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元,比2024年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门2025年无因公出国经费预算。主要用于:本部门2025年无因公出国经费预算。
2.公务接待费2025年预算1.00万元,比2024年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%,原因主要是:公务接待经费2025年与上年持平。主要用于:公务接待。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无公务用车。主要用于本单位无公务用车。
4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本单位无公务用车。主要用于:本单位无公务用车。
2025年本部门机关运行经费预算14.35万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算16.63万元,减少2.28万元,下降13.71%,原因主要是:其他商品和服务支出和办公经费比上年减少。
2025年安排政府采购预算0万元,同比0万元,0%,原因主要是:2025年安排政府采购预算。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:0项目预算金额0万元,主要购买本单位2025年无政府购买服务项目服务(购买服务内容简介);本单位2025年无政府购买服务项目预算金额0万元,主要购买本单位2025年无政府购买服务项目服务。
截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本部门无公务车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是本单位无价值200万元以上大型设备。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额1.5万元,其中:一般公共预算支出1.5万元标点符号重复!
仙葫便民服务大厅日常运转工作经费,经费来源为一般公共预算拨款。主要用于仙葫开发区便民服务中心水费、电费、电话费、购买办公用品、设备维修费、工作人员工作服费用等日常运转开支。
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。