1、负责联系归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,反映侨界的意见和建议;引导和教育归侨、侨眷爱国守法,为城区的四个文明建设服务。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
3、配合有关主管部门,加强同港、澳、台侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的归侨社团的联谊活动。
4、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞投资提供咨询服务。
5、配合有关部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选,为侨界的人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。
6、宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。
7、研究提出城区侨联工作方针、计划,组织实施城区侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导社区侨联及各侨联小组的工作。
8、加强侨联自身建设和队伍建设,重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
设立南宁市青秀区归国华侨联合会机关,列入城区群众团体机关序列,由区委领导联系,机构规格为正科级。经费管理方式为财政全额拨款单位。无内设机构。
南宁市青秀区归国华侨联合会,财政预算代码为155001,是一级预算单位,无二级预算单位。
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出13.70万元,占支出总预算12.82%,比上年增加3.70万元,增长37.00%,主要原因是:2024年社保基数调整,3月新增调入1人,均是社保支出需比上年增加原因。
(2)一般公共服务支出77.25万元,占支出总预算72.30%,比上年增加15.17万元,增长24.44%,主要原因是:年初新增调入1名职工,工资发放、社保缴纳、小儿统筹等人员经费及维护机构日常运转的办公经费等基本支出相应增加。
(3)住房保障支出6.93万元,占支出总预算6.49%,比上年增加2.36万元,增长51.64%,主要原因是:2024年公积金基数调整,3月新增调入1人,均是公积金支出需比上年增加原因。
(4)卫生健康支出8.97万元,占支出总预算8.39%,比上年增加2.79万元,增长45.15%,主要原因是:2024年医保基数调整,3月新增调入1人,小儿统筹人数增2孩,均是医保、小儿统筹等卫生健康支出需比上年增加原因。
2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
基本支出预算101.85万元,占支出预算95.32%,比上年增加30.01万元,增长41.77%。其中:
比上年增长28.95万元,增长47.73%,主要原因是:3月新增调入1人。
比上年增长1.07万元,增长11.01%,主要原因是:3月新增调入1人,其他公用经费、津补贴、其他工资福利等人员经费相应有所增加。
比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:财政紧缩,提倡节约过紧日子,宏观调控统一调减一般性支出。
项目支出预算5.00万元,占支出预算4.68%,比上年减少6.00万元,下降54.55%。其中:
比上年减少6.00万元,减少54.55%,主要原因是:财政紧缩,提倡节约过紧日子,宏观调控统一调减一般项目支出。
结合2024年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算106.85万元,比2024年预算82.84万元增加24.01万元,同比增长28.98%。收入预算增减的主要原因是:2025年预算比2024年预算多1人,公用和人员经费等基本支出的收入预算需相应增加。
2025年一般公共预算支出预算106.85万元,比2024年预算82.84万元增加24.01万元,同比增长28.98%。支出预算增减的主要原因是:2025年预算比2024年预算多1人,公用和人员经费等基本支出的支出预算需相应增加。
2025年部门财政拨款收入预算106.85万元,其中:一般公共预算收入预算106.85万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算106.85万元,其中:一般公共预算支出预算106.85万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)支出预算72.25万元,主要用于:本部门职工的工资发放、社保缴纳、小儿统筹等人员经费及维护机构日常运转的办公经费等基本支出。
一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算5.00万元,主要用于:组织归侨侨眷节假日交流联谊活动、慰问侨商侨企、重大节日慰问归侨侨眷、侨联全委会、订阅侨务相关报刊、“侨胞之家”运营费用等工作项目支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算0.00万元,主要用于:其他群团事务的工作项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.45万元,主要用于:本部门离退休人员离退休费及生活补助的发放。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.83万元,主要用于:本部门职工缴纳养老保险的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.42万元,主要用于:本部门职工缴纳职业年金的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.53万元,主要用于:本部门职工缴纳基本医疗保险的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.43万元,主要用于:本部门职工缴纳公务员医疗补助的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算6.93万元,主要用于:本部门职工缴纳住房公积金的支出。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:财政紧缩,提倡节约过紧日子,没有增长。主要用于:因公出国(境)工作,但未安排。
2.公务接待费2025年预算0.50万元,比2024年预算0.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%,原因主要是:财政紧缩,提倡节约过紧日子,没有增长。主要用于:公务接待。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门没有公务车。主要用于公务用车购置。
4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:本部门没有公务车,没有运维费。主要用于:公务用车运行维护。
2025年本部门机关运行经费预算10.55万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算9.48万元,增加1.07万元,增长11.29%,原因主要是:增加1人,公用经费相应增加。
2025年安排政府采购预算0万元,同比增长/减少0万元,0%,原因主要是:无政采计划。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:项目预算金额0万元,主要购买:无购买服务(购买服务内容简介);项目预算金额0万元,主要购买:无购买服务。
截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是无此类设备。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目6个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。
1、“侨胞之家”运营费用,预算资金0.5万元,预算资金来源为一般公共预算支出。通过基层阵地,了解和准确掌握我区的侨情信息,明确侨务工作的对象和重点,提高侨务工作的针对性和有效性,充分发挥侨务资源的独特作用。宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。负责联系归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,反映侨界的意见和建议;引导和教育归侨、侨眷爱国守法,为城区的四个文明建设服务。帮助辖区内的归侨侨眷解决实际问题,维护归侨侨眷的切身利益,拉近归侨侨眷之间的距离,帮助新归侨人士尽快融入地方,营造互相关心、互帮互助的“家”的氛围。
2、组织侨眷节假日交流联谊活动,预算资金0.5万元。预算资金来源为一般公共预算支出,通过节假日组织联谊活动,进一步加强同港、澳、台侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的归侨社团的联谊活动。拉近与归侨侨眷之间的距离,丰富侨界群众的文化生活,进一步密切与归侨侨眷同胞的联系,让侨联深深根植于侨胞之中,促进归侨侨眷对祖国的归属感。
3、重大节日慰问归侨侨眷项目,预算资金1.2万元,预算资金来源为一般公共预算支出。在重要节日来临前慰问归侨侨眷和侨商侨企代表,通过他们向海外亲友致以节日问候,使他们真正感受到党和人民政府对归侨侨眷的关心和爱护,感受到祖国的温暖。
4、慰问侨商侨企,预算资金1.6万元,预算资金来源为一般公共预算支出;走访、慰问和扶持侨商侨企,汇聚侨界力量,加大引资引智力度,发挥侨联独特优势,展现服务经济发展新作为。
5、侨联全委会,预算资金1万元,预算资金来源为一般公共预算支出。用于组织侨联全体委员,总结上年工作,布置本年工作总体格局,研究解决侨联工作重大问题,宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策,建设侨界代表参政议政队伍。
6、订阅侨务相关报刊,预算资金0.2万元,预算资金来源为一般公共预算支出。用于征订侨务相关报刊,组织学习关于侨务工作的重要论述、侨法等,提高侨务工作者能力水平,进一步维护侨益,凝聚侨心、侨力、侨智,提升城区外事工作管理水平,不断推进侨联各项工作的有效开展。
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市青秀区归国华侨联合会2025年部门预算及“三公”经费预算 2.20.pdf
附表1-9 2025年 部门预算报表_[155]南宁市青秀区归国华侨联合会.xls
附表 11 2025年 部门整体绩效目标申报表 南宁市青秀区归国华侨联合会.xls
附表 10 2025年 广西项目支出绩效目标申报表 [155]南宁市青秀区归国华侨联合会 6个.zip